目 录
第一部分 景德镇市人民检察院(本级)概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 景德镇市人民检察院(本级)概况
一、单位主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关,检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
本单位设立14个内设机构,分别是:办公室、干部人事处、政治工作综合处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务督察部、计划财务装备处、机关党委。
本单位年末编制内实有人员65人,其他人员43人。离退休人员52人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员52人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,030.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,587.44 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
266.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
73.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,030.77 |
本年支出合计 |
58 |
3,030.77 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,030.77 |
总计 |
62 |
3,030.77 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,030.77 |
3,030.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,587.44 |
2,587.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,545.44 |
2,545.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,848.07 |
1,848.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
697.37 |
697.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.67 |
266.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.80 |
243.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.19 |
121.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.61 |
122.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.24 |
49.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.18 |
103.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.18 |
103.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.18 |
103.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,030.77 |
2,086.39 |
944.37 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,587.44 |
1,648.07 |
939.37 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,545.44 |
1,648.07 |
897.37 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,848.07 |
1,648.07 |
200.00 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
697.37 |
|
697.37 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.67 |
261.67 |
5.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.80 |
243.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.19 |
121.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.61 |
122.61 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.47 |
73.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,030.77 |
2,086.39 |
944.37 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,587.44 |
1,648.07 |
939.37 |
|
20404 |
检察 |
2,545.44 |
1,648.07 |
897.37 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,848.07 |
1,648.07 |
200.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
697.37 |
|
697.37 |
|
20406 |
司法 |
42.00 |
|
42.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
42.00 |
|
42.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.67 |
261.67 |
5.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.80 |
243.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.19 |
121.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.61 |
122.61 |
|
|
20808 |
抚恤 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.87 |
17.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.47 |
73.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.24 |
49.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.72 |
22.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103.18 |
103.18 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,644.96 |
302 |
商品和服务支出 |
221.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
339.24 |
30201 |
办公费 |
5.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
248.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
282.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
87.36 |
30205 |
水费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.68 |
30206 |
电费 |
38.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
81.83 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
42.85 |
30209 |
物业管理费 |
1.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.21 |
30211 |
差旅费 |
13.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
124.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
237.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
219.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.29 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
178.44 |
30217 |
公务接待费 |
1.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.67 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
58.07 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,864.63 |
公用经费合计 |
221.76 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
57.39 |
24.14 |
23.93 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
54.39 |
22.89 |
22.67 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
54.39 |
22.89 |
22.67 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
1.25 |
1.25 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.25 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
20 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
4 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
87 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
单位:景德镇市人民检察院(本级) |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
20 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
10 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
10 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计3030.77万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计3030.77万元,比上年减少529.78万元,下降14.88%,主要原因:严格落实过“紧日子”要求,控制各项经费支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入3030.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计3030.77万元,其中本年支出合计3030.77万元,比上年减少529.78万元,下降14.88%,主要原因:严格落实过“紧日子”要求,控制各项经费支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无年末结转和结余情况。
本年支出的具体构成:基本支出2086.39万元,占68.84%;项目支出944.37万元,占31.16%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2215.85万元,决算数3030.77万元,完成年初预算的136.78%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数1857.40万元,决算数2587.44万元,完成年初预算的139.30%。预决算差异主要原因:根据检察办案实际支出情况,调整财政拨款支出及追加相关经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数181.79万元,决算数266.67万元,完成年初预算的146.69%。预决算差异主要原因:本年度补缴了社保及职业年金费用。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数73.47万元,决算数73.47万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数103.18万元,决算数103.18万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2086.39万元,其中:
(一)工资福利支出1644.96万元,比上年增加187.94万元,增长12.90%,主要原因:本年度有人员变动及人员增资。
(二)商品和服务支出221.76万元,比上年增加23.71万元,增长11.97%,主要原因:根据实际办案情况,办案支出有所增长。
(三)对个人和家庭补助支出219.67万元,比上年增加24.33万元,增长12.45%,主要原因:本年度有人员退休等情况。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少51.40万元,下降100.00%,主要原因:本年度该项支出纳入项目支出测算。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.14万元,决算数23.93万元,完成全年预算的99.12%;决算数比上年减少12.07万元,下降33.54%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)情况。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数22.89万元,决算数22.67万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置情况。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数22.89万元,决算数22.67万元,完成全年预算的99.07%,主要原因:按照年初预算执行。决算数比上年减少11.02万元,下降32.72%,主要原因:严格落实过“紧日子”需求,减少公务用车使用频次。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量20辆。
(三)公务接待费全年预算数1.25万元,决算数1.25万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按照年初预算执行。决算数比上年减少1.05万元,下降45.58%,主要原因:公务接待次数有所减少。全年国内公务接待4批,累计接待87人次,主要是:上级部门调研指导及其他地市单位来我院考察交流。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出221.76万元,决算数比上年减少27.69万元,下降11.10%,主要原因:严格落实过“紧日子”要求,控制各项经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额143.70万元,其中:政府采购货物支出34.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.75万元。授予中小企业合同金额143.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额124.70万元,占授予中小企业合同金额的86.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆20辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金944.37万元,占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“检察事务保障与支撑”项目支出绩效自评结果如下:

本单位“2024年政法转移支付资金”项目支出绩效自评结果如下:

本单位“2024年司法救助金项目”项目支出绩效自评结果如下:
本单位“2024年检察事务保障与支撑项目(上缴上级支出)”项目支出绩效自评结果如下:
本单位“2024年行政管理及办案经费项目(上缴上级支出)”项目支出绩效自评结果如下:
本单位“2024年省级人才发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指反映除上述项目以外其他检察方面的支出。
(三)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):指反映检察机关用于司法救助工作方面的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指反映检察机关选调生补助支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映检察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映检察机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费补助。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的检察机关基本医疗保险费经费。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映检察机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。